为深入贯彻落实上级财政部门关于2025年度会计和评估监督检查工作的部署要求,切实履行财会监督职责,提升会计信息质量,规范财经秩序。公司于11月14日下午召开了2025年会计信息质量检查工作启动会议。内审组及全体财务人员参会。
会议由内审组宣布审计准则要求:一要聚焦财务收支管理责任履行,核查资金使用的合规性、真实性与效益性;二要紧盯重大资产与项目管理,严防资产流失与违规操作;三要排查内部管理与风险防控,推动内控体系提质增效;四要核实经营业绩与薪酬管理,确保激励约束机制合理落地;五要核查廉洁自律规定执行情况,重点关注企业领导人履职行为;六要加强内审组自身建设,要求组员提高站位,强化责任,规范流程,确保审计结果客观公正。内审组要求全体成员要以严谨务实的作风,精准发力、扎实推进、取得实效,为企业高质量发展筑牢风控防线。